26 июня 2018 г. в 1000
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в практическом семинаре.Автор и ведущая: Бондаренко Ольга Анатольевна, к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов, аттестованный преподаватель Палаты налоговых консультантов России и ИПБ России, ведущий специалист консультационного центра "Ависта консалтинг", автор ряда публикаций и учебно-методических пособий (г.Москва).
Для специалистов в области права, бухгалтерского учета и налогообложения.
Мы хотим, чтобы программа максимально соответствовала потребностям слушателей. При регистрации укажите наиболее интересующие Вас вопросы, в том числе и не детализированные в данной программе.
Вопросы программы актуализируются на день проведения мероприятия с учетом изменений в законодательстве и заблаговременных пожеланий участников семинара.
Слушатели, заблаговременно задавшие письменный вопрос лектору (до дня проведения семинара) получат письменные рекомендации в раздаточном материале.
Участники семинара обеспечиваются подробными учебно-методическими материалами.
По окончании семинара слушателям выдается именной сертификат.
Стоимость участия в семинаре - 5300 руб.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 263-21-00, 218-21-00, 8(919)321-09-55 или отправить сообщение на E-mail: petrova.na@znanie74.r
Куратор: Петрова Надежда Алексеевна
Основные вопросы программы семинара:
1. Принципиальные изменения, которые важно не пропустить бухгалтеру и юристу в 2018 году
- важные изменения в налоговом администрировании
- следственный комитет проинструктировала налоговиков, как в ходе проведения проверок формировать и закреплять доказательственную базу при обнаружении налоговых правонарушений и преступлений.
- субсидиарная ответственность - мощнейшее оружие в руках налоговых органов.
- принципиальные судебные решения, которые окажут влияние на работу в 2018 году.
2. Налогообложение. Рекомендации при подготовке отчетности. Обзор спорных ситуаций, последних рекомендаций контролирующих органов и судебной практики.
НДС:
- реализацию лома и отходов черных и цветных металлов обложили НДС, при этом уплату налога переложили на покупателя;
- запрещен вычет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных субсидий;
- изменено правило 5 процентов;
- уточняется круг облагаемых НДС операций по оказанию электронных услуг иностранными организациями;
- устраняется неопределенность в отношении посредников, участвующих в расчетах за оказанные электронные услуги и признаваемых налоговыми агентами.
Налог на прибыль организаций:
- изменили состав доходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль;
- дополнили перечень организаций, которые вправе применять нулевую налоговую ставку;
- изменили порядок применения повышающих коэффициентов амортизации;
- изменили порядок учета расходов на НИОКР;
- уточнен порядок признания сомнительного долга;
- безнадежными долгами признаны долги гражданина, признанного банкротом;
- введена новая статья 286.1 НК РФ «Инвестиционный налоговый вычет»;
- расширен список не подлежащего амортизации имущества;
- добавили расходы, не учитываемые в «прибыльной» базе.
Налог на имущество организаций:
- прописан порядок применения кадастровой стоимости, установленной в течение налогового периода;
- изменили порядок применения льгот по налогу на имущество.
Земельный налог:
- уточнено, как будет изменяться база по земельному налогу;
- установлен порядок расчета земельного налога при изменении категории земли.
Транспортный налог:
- упразднены повышающие коэффициенты к транспортному налогу.
Принципиальные изменения по спецрежимам (УСН, ЕНВД, прочие):
- изменили порядок применения льгот по налогу на имущество;
- уточнено, что включается в УСН-доходы ТСЖ, управляющих организаций, СНТ;
- обновили перечень льготных видов деятельности, при которых «упрощенцы» применяют пониженные страховые взносы;
- расширен перечень организаций, которым запрещено применять ЕНВД;
3. Важные изменения по НДФЛ. Рекомендации при подготовки к отчетности. Анализ спорных моментов при работе с НДФЛ.
- введены новые коды доходов и расходов по НДФЛ;
- дополнили перечень необлагаемых выплат;
- установили, как облагать доходы физлиц в виде процентов (дисконта) по отдельным обращающимся рублевым облигациям российских организаций;
- расширен перечень свободных от НДФЛ доходов (поправка для физлиц);
- установлено, кто отчитывается по НДФЛ при реорганизации;
- уточнен момент фактического получения НДФЛ-дохода.
4. Страховые взносы. Рекомендации при подготовке к отчетности в свете последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики. Анализ новаций. Практика администрирования. Обзор спорных ситуаций, рекомендации по защите на стадии проверок.
- установлены новые базы для исчисления страховых взносов на 2018 год;
- уже известны новые тарифы взносов;
- проиндексированы детские пособия;
- размер страховых взносов, уплачиваемых ИП в фиксированном размере, больше не зависит от МРОТ;
- уточнены сроки уплаты ИП взносов в фиксированном размере;
5. Бухгалтерский учет. Принципиальные изменения бухгалтерского законодательства, вступающие в силу с 01 января 2018 года и на перспективу до 2021г.
Новации 2017 года применяем на практике и в 2018 году:
- если в ПБУ порядок учета не прописан, применяйте МСФО;
- порядок учета можно нарушить, если обоснуете это решение;
- если затраты на учет нерациональны, их можно сократить;
- малые предприятия вправе разрабатывать способы учета сами;
- если изменили учетную политику, пересчитайте все статьи баланса.
Приглашаем на семинары в Сочи в комфортабельный санаторно-курортный комплекс "Знание", расположенный на самом берегу Чёрного моря.
Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области на образовательную деятельность Регистрационный № 13871, серия 74Л02 № 0003018 от 21 июля 2017 г.
Юридический и фактический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63
Телефоны: +7 (351) 219-69-05. E-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script